预提的成本发票来了怎么做账
之前暂估的发票来了,就需要根据发票冲销暂估,
借:应付账款—暂估,
贷:库存商品或原材料。然后根据发票入账,
借:库存商品或原材料,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款等科目。
如果之前已经结转成本了而且有差额,
还需要针对结转的成本做相应调整分录。
(责任编辑:宏观研究)
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